Семинар предназначен для: главных бухгалтеров и финансовых директоров; руководителей налоговых департаментов, специалистов по налогообложению и налоговому планированию; аудиторов; юристов, специализирующихся в области налогового права.
Программа:
Минимизация рисков оптимизации «зарплатных» налогов. Рассмотрение претензий налоговых органов и ошибок допускаемых при выплате компенсационных выплат, дивидендов, премий и т.п. Вывод персонала в компанию с льготным режимом налогообложения с последующим заключением договоров возмездного оказания услуг, аутстаффинга. Переквалификация таких отношений в трудовые. Использование инвалидных организаций и т.п. Методика проведения проверок по ЕСН и НДФЛ
НДС и налог на прибыль.
• Рассмотрение способов оптимизации НДС с использованием посреднических договоров, разделения финансовых потоков, буферных блоков и т.п. Отсрочка уплаты НДС.
• Выбор форм договорных отношений для целей налогового планирования (договор о совместной деятельности; посреднические, инвестиционные договоры и пр.)
• Трансфертное ценообразование. Способы ухода от претензий налогового органа о занижении/завышении цены товара/услуги.
• Применение лизинговых схем (в т. ч. возвратного лизинга) для целей налоговой оптимизации: как избежать рисков
• Уход от налога на прибыль путем применения договора о совместной деятельности, в розничной торговле разбивки зала на части, использования не всей площади торгового зала и т.п.
Дробление бизнеса и риски связанные с этим. Способы сохранения контроля над таким холдингом, уход от взаимозависимости.
Анализ действительного значения лимита по УСН.
Возврат выведенного имущества в свете решений ВАС (реорганизация, получение займов, безвозмездная финансовая помощь, взнос в уставный капитал, дарение и т.п.)
Выявление понятия «добросовестность» и презумпции недобросовестности установленных судебными актами. Выявление основных доктрин государства, применяемых при борьбе с недобросовестными налогоплательщиками («преобладания существа над формой», «деловой цели сделки», «экономической обоснованности расходов», «обоснованной налоговой выгоды» и пр.)
Способы защиты налогоплательщиком применяемых технологий налогового планирования и их результатов в спорах с налоговыми и иными контролирующими органами
Автор и ведущий:
ЕВСЕЕВ Артем Анатольевич
Заместитель директора по правовым вопросам компании КУЗЬМИНЫХ И ПАРТНЕРЫ (оказание услуг по налоговой оптимизации деятельности организаций), налоговый юрист. Имеет отличное юридическое образование и значительную самостоятельную арбитражную практику в сфере налоговых споров; опыт работы в крупной юридической компании в течение шести лет. Автор более 30 статей по налоговому планированию для ведущих профессиональных изданий («Хозяйство и право», «Главбух», «Расчет», «Налоговед»(Пепеляев, Гольцблат и партнеры), «Практическое налоговое планирование», «Консультант», «Налоговые споры» и др.)
Условия участия:
Стоимость участия в семинаре 12700 рублей (в том числе НДС 18%, Лицензия № 225769). В стоимость входят материалы по теме семинара, обеды, кофе-паузы в ресторане. По окончании семинара участникам выдается Курсовой сертификат о прохождении обучения.
Место проведения: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д 17/2, Учебно-тренинговая гостиница, конференц-зал. Для представителей региональных компаний бронируются номера в Учебно - тренинговой гостинице.
Для участия в семинаре необходима предварительная регистрация.
Для получения дополнительной информации и по вопросам участия обращайтесь
по телефонам: в Москве +7 (495) 980-57-26
e-mail: info@ moscow-expert.ru Сайт: www.moscow-expert.ru